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西藏昌都市司法局2019年度部门预算
mg4355娱乐门户网站 2019-01-30 来源:市司法局 【关闭】 【打印本稿】

目 录

第一部分昌都市司法局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市司法局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市司法局2019年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市司法局概况

主要职能

mg4355娱乐地区司法行政机构组建于1988年,时为行署办公室下属科室司法科。1992年设司法处,升格为县处级独立单位。2014年11月,随着mg4355娱乐撤地设市,mg4355娱乐地区司法处正式更名为昌都市司法局。单位主要职能有:

1. 贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规,拟定司法行政工作的发展规划和年度计划并组织实施;指导全市司法行政工作。

2. 贯彻执行社会教育矫治和司法行政系统解读工作的法律法规及方针政策;依法收容社会教育矫治人员和强制隔离戒毒人员、戒毒康复人员,负责本场所社会角质人员和强制隔离戒毒人员、戒毒康复人员的管理、教育、矫治和社会帮教工作。

3. 拟定全市普及法律知识、法制宣传教育规划并组织实施,指导各县、和行业法制宣传教育工作和依法治理工作。

4. 负责指导、监督管理律师工作、公证工作并承担相应的责任,综合管理社会法律服务机构,指导和管理企业、事业单位法律顾问工作。

5. 监督管理全市的法律援助工作,实施法律援助工作和为政府提供法律服务。

6. 指导、监督基层司法行政工作机构建设工作,指导、监督全市人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

7. 指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责司法行政的警务管理、警务督查工作,按照干部管理权限协助各县管理司法局干部领导,组织全市国家司法考试有关工作。

8. 负责全市司法行政系统有关装备、器材和物资的管理工作,指导、监督全市司法行政的计划财务工作。

二、 昌都市司法局预算单位构成

(一)预算单位构成情况

我局下设办公室、政治处、计划财务装备科、法制宣传科、基层工作科、戒毒管理科、法律援助科、公证律师管理科、公证处、社区矫正支队、戒毒所11个业务科室。

(二)机构人员情况

昌都市司法局现有编制80名。实有人数65人,其中:政法专项编制人数50人,公益性岗位14人, “1+1”志愿援助律师1人。单位车辆编制:一般公务用车13辆,特殊业务用车1辆;现我局实有车辆数为10辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车6辆。

第二部分  昌都市司法局2019年度预算明细表

详见附件。

第三部分  昌都市司法局2019年度预算情况说明

一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年财政拨款收入1940.875117万元,预算支出为1940.875117万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

财政拨款收入1940.875117万元,较上年度财政拨款收入1747.378458万元增加19.34966599万元,增长11.07%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年财政拨款预算收入1940.875117万元,其中:(1)工资福利1203.532167万元,(2)商品服务273.12438万元,(3)对个人和家庭补助95.553万元,(4)项目支出368.66557万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年财政拨款支出1940.875117万元,其中:

1、工资福利支出1203.532167万元:(1)基本工资193.566万元(2)津贴补贴450.393万元(3)奖金56.67225万元(4)机关事业单位基本养老保险缴费174.593566万元(5)其他社会保障缴费(失业、工伤、生育)7.900954万元(6)公务员医疗补助缴费22.811057(7)城镇职工基本医疗保险缴费67.671924万元(8)公积金90.967176万元(9)其他工资福利支出122.0798万元。

2、商品服务支出241.684836万元:(1)办公费6.585万元(2)水费1.713万元(3)电费3.997万元(4)邮电费6万元(5)公务用车运行维护费85.5万元(6)差旅费135.5万元(7)取暖费2.5万元(8)会议费1.05万元(9)公务接待费8.96万元(10)工会经费15.78678万元(11)福利费0.3万元(12)公务用车大修补助费5.2326万元。

3、对个人和家庭补助95.53万元:(1)生活补助9万元(2)医疗费补助6.5万元(3)购房补贴36.1万元(4)个人通讯费16.32万元(5)个人伙食补助费23.4万元(6)个人水电费1.35(7)维稳值班补助2.92(8)退休人员护工费3万元(8)其他离退休费4.455(9)离退休干部公用经费0.6万元。

4、项目支出368.66557万元:(1)特殊人群专项经费10万元(2)社区戒毒、社区康复工作经费10万元(3)人民调解员经费9万元(4)普法业务经费117万元(5)法律援助业务经费23.73万元(6)社区矫正经费40万元(7)中央转移支付(装备)经费10万元(8)涉法涉诉业务经费5万元(9)安置帮教经费10万元(10)精神文明建设经费2万元(11)社会治安综合治理经费2万元(12)党风廉政建设经费2万元(13)安全生产经费2万元(14)保险费9.2557万元(15)国家统一法律职业资格考试经费26.29(16)中央转移支付经费90.42万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1940.875117万元,较上年度增加103.076649万元,增长5.9%;其中:(1)工资福利支出1203.532167万元,较上年增加208.292721万元,增长20.93%,占总支出的65.04%(2)商品服务支出273.12438万元,较上年增加31.439544万元,增长13%,占总支出的14.76%(3)对个人和家庭补助支出95.553万元,较上年增加-3.326万元,增长-3.36%,占总支出的5.16%(4)项目支出368.66557万元,较上年增加90.42万元,增长32.49%,占总支出的18.99%。

四、 其他支出

2019年度无此项预算。

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年行财口预算收入1940.875117万元,预算支出为1850.455117万元。其中:(1)工资福利1203.532167万元,(2)商品服务273.12438万元,(3)对个人和家庭补助95.553万元,(4)项目支出368.66557万元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年行财口预算收入1940.875117万元,其中:(1)工资福利1203.532167万元,(2)商品服务273.12438万元,(3)对个人和家庭补助95.553万元,(4)项目支出368.66557万元。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年行财口预算支出1940.875117万元,其中:(1)工资福利1203.532167万元,(2)商品服务273.12438万元,(3)对个人和家庭补助95.553万元,(4)项目支出368.66557万元。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2019年度无公款出国(境)费预算。

(二)公务用车运行维护费。

2019年度,公务用车运行维护费和车辆大修预算(行政运行)为90.7326万元,较上年度增加182922.4万元,增长25.25%,增长原因为我局下乡任务重,车辆老化严重,维修成本提高。我局公务用车保有量为10辆。

(三)公务接待费用。

2019年度公务接待费预算为8.96万元,我局将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公”管理要求,严格控制接待费支出。

附件: 昌都市司法局2019年度预算明细表